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索引号: 35603747X-202603-526876 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市卫生健康委员会 发布日期: 2026-03-11 15:13
名 称: 昆明市民营医院服务中心2026年预算公开
文号: 关键字:

昆明市民营医院服务中心2026年预算公开

发布时间:2026-03-11 15:13
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目录

第一部分 昆明市民营医院服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市民营医院服务中心2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表


昆明市民营医院服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据昆编[2008]5号“关于成立昆明市民营医院服务中心的批复”,成立了昆明市民营医院服务中心。中心的职责为:1.贯彻执行党和国家的医疗卫生方针以及有关民营医院的条例和规定,为促进全市民营医院健康协调发展提供服务保障;2.配合卫生行政主管部门宣传举办民营医院的条例和规定;配合卫生行政主管部门制订发展民营医疗的规划、计划及措施;配合卫生行政主管部门在调整管理体制中做好转制等相关服务工作。3.积极为举办民营医院的社会组织及个人提供咨询、协调和服务工作;4.根据《医疗机构管理条例》等相关规定,全面掌握民营医院的组织与活动、设置登记和执业的情况,为卫生行政主管部门在管理、监督、扶持、奖励民营医院中提供依据;5.受有关部门委托,代理人事等相关工作;协调办理民营医院职工的社保险;协调指导民营医院党、团组织建设和工会建设;6.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,包括:综合办公室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1. 按照昆明市卫生健康委员会文件《关于进一步规范市级审批管理医疗机构公文信息流转渠道的通知》,按要求向民营医疗机构下发各种文件通知。

2. 按照昆明市卫生健康委员会下发文件,积极组织各民营医疗机构完成各项工作的上报,并汇总报送至医政医管处及相关处室。

3. 开展民营医院基本信息统计工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有3人,其中:财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入629,873.40元,其中:一般公共预算629,873.40元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比增加29,727.96元,主要原因是人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入629,873.40元,其中:本年收入629,873.40元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款629,873.40元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加29,727.96元,主要原因是人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出629,873.40元。财政拨款安排支出629,873.40元,其中:基本支出579,873.40元,与上年对比增加29,727.96,主要原因是人员经费增加;项目支出50,000.00元,与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要为:

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62,400.00元,主要用于养老保险缴费支出;

2. 2100407 其他专业公共卫生机构支出464,202.40元,主要用于单位日常运转及项目支出;

3. 2101102事业单位医疗支出30,810.00元,主要用于职工基本医疗保险支出;

4. 2101103公务员医疗补助支出19,500.00元,主要用于职工公务员医疗补助支出;

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出2,961.00元,主要用于职工重特病支出;

6. 2210201 住房公积金支出50,000.00元,主要用于住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

昆明市民营医院服务中心无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3,600.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市民营医院服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元,较上年减少0.00元,下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市民营医院服务中心2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费与上年对比无变化,主要原因是单位不涉及因公出国(境)事项,故无该笔预算资金。

(二)公务接待费

昆明市民营医院服务中心2026年公务接待费预算为1,000.00元,较上年减少0.00元,下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

公务接待费与上年对比无变化,该笔预算资金参照上年度未进行增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市民营医院服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加(减少)0.00元,下降0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化,因单位无公务车辆,且无公车编制,因此无公务用车购置及运行维护费的预算资金。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年单位重点项目如下:

昆明市民营医院服务中心2026年有一个预算项目,项目名称为《对民营医院政策培训及管理评价专项经费》,项目预算经费为50,000.00元,该项目预算绩效目标情况如下表:

预算05-2表

                                            2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称:昆明市民营医院服务中心



单位名称、项目名称

项目年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

指标属性

指标内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

昆明市民营医院服务中心










对民营医院政策培训及管理评价专项经费

完成2026年OA系统使用

产出指标

数量指标

民营医疗机构OA系统使用数

>=

180

定量指标

根据2025年实际的民营医院机构数进行测算

产出指标

质量指标

OA系统可用性

>=

90

%

定量指标

根据应用维护记录统计系统因意外或维护导致的系统停用时长

效益指标

社会效益

OA系统正常使用率

>=

100

%

定量指标

根据当年使用情况

满意度指标

服务对象满意度

民营医疗机构对OA使用的情况的满意度

>=

85

%

定量指标

反映民营医疗机构对OA使用情况的满意度

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市民营医院服务中心2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因是昆明市民营医院服务中心为非参公管理事业单位,故无机关运行经费。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市民营医院服务中心2026年委托业务费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因是单位不涉及委托业务,故无委托业务费的预算资金。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,昆明市民营医院服务中心资产总额10,041.95元,其中,流动资产7,493.51元,固定资产2,548.44元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加1,881.14元,其中固定资产增加1,881.98元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市民营医院服务中心


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